- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:应付账款 贷:其他应付款,调整XX凭证挂错的应付账款
2019-10-09 11:35:03
员工、老板垫付的款项做到其他应付款
2018-07-20 09:46:42
你好 计入其他应付款就可以了
2019-08-09 14:25:08
你好,是的,先做收据再做付款
2016-08-04 09:50:24
你好,不能这样直接冲销,材料需要按销售处理,有资金偿还其他应付款就是了
2017-12-20 12:04:13
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