送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-08-09 15:27

你好,你应该是期初数为0建账,之后根据发票银行回单等做凭证,这样才是规范,也不存在不平的问题,自己直接填期初数你本来就是不对的

帅气的羽毛 追问

2019-08-09 15:35

但是他有那个库存商品,应付账款,银行余额等,不填期初数怎么核对啊

徐阿富老师 解答

2019-08-09 15:40

你好,库存你有进货发票和销售,把这些补做上去才是对,直接做库存数,你没有购进发票,这个库存的销售成本将不能在所得税前扣除,你得全额交所得税。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...