送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-09 16:36

你好,可以不用做增值税结转分录

feeling 追问

2019-08-09 16:39

就是我们之前的会计做了  然后我现在没做这笔分录  那这样科目余额表上留抵税额科目 是多少没关系吧?

彩丽老师 解答

2019-08-09 16:41

这个没有影响,只要应交税费-应交增值税 这个二级科目的余额是对的就行

feeling 追问

2019-08-09 16:47

好的  谢谢老师

彩丽老师 解答

2019-08-09 16:57

不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评

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相关问题讨论
你好,可以不用做增值税结转分录
2019-08-09 16:36:22
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2020-05-10 21:44:55
有留抵可以直接结转下年。2019年不需要做特别处理。
2020-03-02 17:09:37
但是我之前都没做,11月进项10000,销项9000,我做的分录是 借:应交税费-应交增值税(销项)9000 贷:应交税费-应交增值税(进项)10000 借:应交税费-未交增值税1000 我只做了这一步,12月没开发票,所以1000就留底了,我12月份没做账务处理,可以吗?
2020-01-05 17:28:24
同学你好 1.对的 2.结转增值税销项 3.缴纳增值税
2021-01-10 07:47:45
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