还有一个问题,就是收入成本匹配的问题,我的团,比方说是在七月。我收到的团款。把它形成的呢,也是在七月结束,当时执行这个行程的时候,我所支付的车费,餐费,等等其他费用,所得到所获取的成本,发票有八月份的,也有九月份儿的。但是我的团款是在七月份儿。这样的情况下,我在9月30号,我把收入成本全部入账,也就是跨月入账了,没跨季。因为我是小规模。我这块儿有点儿拿不准,想咨询老师。
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于2019-08-09 21:39 发布 851次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好,人工费和社保费等可以计入成本,
2020-07-06 16:13:53

您好,是的,是可以的,对季度所得税的影响不太大,不过最好是及时取得成本发票
2019-08-09 22:09:53

您好:
既然您有收入对应就有成本;
工资部分可用银行回单作为附件;
其他成本如果对方没有给您开发票,也可以计入到会计中,但是如果大额的您没有发票汇算时可能会纳税调增。谢谢
2020-04-13 20:57:30

可以做账,但是没法抵扣所得税。
2022-09-30 12:01:50

这个是作为结算的依据,反映购买的商品和服务
2018-06-18 13:49:18
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