送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-10 15:15

借管理费用-工资
社保/公积金2670
贷应付职工薪酬5500
社保/公积金2670
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款6435+582+600
银存

璐璐 追问

2019-08-10 15:19

这是支付工资还是计提工资啊?

璐璐 追问

2019-08-10 15:20

我已经转不过弯了

郭老师 解答

2019-08-10 15:21

第一个分录计提,第二个支付的

璐璐 追问

2019-08-10 16:01

支付的借贷这样不平啊,借:5500贷:7617啊?

郭老师 解答

2019-08-10 16:07

你这个月的工资不够扣社保的,

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24
分录正确。
2018-02-03 21:11:32
借管理费用-工资 社保/公积金2670 贷应付职工薪酬5500 社保/公积金2670 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款6435+582+600 银存
2019-08-10 15:15:16
你好,参考这个
2018-11-13 14:22:56
计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
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