- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24

分录正确。
2018-02-03 21:11:32

借管理费用-工资
社保/公积金2670
贷应付职工薪酬5500
社保/公积金2670
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款6435+582+600
银存
2019-08-10 15:15:16

你好,参考这个
2018-11-13 14:22:56

计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
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