老师您好!请问我公司本月有进项税额转出,报税时应怎么填报?在发票勾选认证平台上填写,还是在增值税表二中填写,还是电子税务局系统能自动带出?
李冬梅
于2019-08-11 11:05 发布 2177次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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借 应交税费-进项税额转出 贷 应交税费 进项税
借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费 进项税额转出
2018-06-19 13:49:04
你好,需要在附表二进项税额转出那里填写的。
2019-08-11 11:08:06
你好,是发票抵扣不符合规定抵扣了就需要做转出处理
2017-08-25 15:12:52
您好,一般情况下,分录,借:原材料或者库存商品,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷;现金或者银行存款。
2017-01-12 20:33:09
借:原材料 贷:应交税费-进项税额转出
2017-01-12 18:52:19
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