送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-08-11 19:09

借:预付账款     贷:银行存款    借:库存商品   应交税费    贷:预付账款(折扣后金额)    借;预付账款    贷:银行存款(折扣)

任我飞~柿柿如意 追问

2019-08-11 19:45

老师,返利没给,直接抵货款了,这步分录咋写?谢谢老师

任我飞~柿柿如意 追问

2019-08-11 19:45

老师没收到银行存款

许老师 解答

2019-08-11 19:49

那就     借:预付账款    贷:银行存款      借:库存商品    应交税费    贷:预付账款    就可以了,反正预付款是用来抵消的,期末有余额也无所谓。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!

上传图片  
相关问题讨论
借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费 贷:预付账款(折扣后金额) 借;预付账款 贷:银行存款(折扣)
2019-08-11 19:09:27
你好 固定资产汽车是多久拿到的 9月还是10月
2019-11-01 16:19:44
借;库存商品等科目 贷;应付账款 1560 借;库存商品等科目 贷;应付账款 4080 借;应付账款 贷;银行存款等科目 5640
2017-08-15 08:50:03
你们拿到发票的时候 借:固定资产 贷”其他应付款 实际不用付款 借:其他应付款 贷:营业外收入
2019-10-30 11:47:00
可以的,你这个做没有问题
2019-12-23 11:35:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...