送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-12 08:56

贷方有余额事你计提了没缴纳
你再核实下

积极的冰棍 追问

2019-08-12 09:10

没有没缴纳的税了,刚和税务家核对过了 ,那应交税费贷方有余额应怎么调整

郭老师 解答

2019-08-12 09:12

红冲多计提的,借税金及附加负数贷应交税费负数

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相关问题讨论
贷方有余额事你计提了没缴纳 你再核实下
2019-08-12 08:56:25
你好,以前年度2017年多计提了附加税,今年的调整分录是 借:应交税费——附加税 贷:以前年度损益调调整—税金及附加 
2021-09-29 17:10:20
你好!通过以前年度损益调整科目冲会差额
2023-04-10 11:11:01
是2020年的  现在不是还没有进行所得税汇算清缴吗  怎么调
2021-04-08 11:28:05
你好 借;应交税费——附加税,以前年度损益调整(印花税),贷;银行存款
2019-10-16 10:07:31
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