老师6月份增值税申报出错了,把一笔税款填在本期认证相符但未申报抵扣里面了,本来6月份进项税额大于销项的,导致6月份缴纳增值税款,目前做更正申报,能帮我看一下已经缴纳的税款3208.53这笔款填在哪里吗
好好
于2019-08-12 11:04 发布 979次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-12 11:09
你好,已经缴纳的税款3208.53这笔款填在27、28栏
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是的
2017-05-16 15:25:34
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好 进项大于销项的 不需要做会计分录
2020-07-14 09:39:46
你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
是实际缴纳的增值税额。
2022-05-12 16:11:17
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好好 追问
2019-08-12 11:21
彩丽老师 解答
2019-08-12 11:21