我购货方6月收到一张发票已经抵扣、购货方在不知道情况下,销售方在7月初开了一张红字发票,红冲我已经抵扣的的那张发票的部分金额,申请红字通知单的也是销售方,现在购货方要申报7月份的税,想把那笔负数发票做进项税额转出,申报时,系统进项税额转出是0,申报不了,我该怎么做
顺心的大侠
于2019-08-12 14:11 发布 908次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你这个月申报七月份的需要转出
2019-08-12 14:31:12
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你好 需要的 而且你不应该把错误的发票寄给对方的 。 这个你要拿来入账的。 你做转出分录同时附表2申请转出申报
2020-03-04 12:18:55
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您好,需要做进项税额转出。
2022-09-08 15:13:42
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那你这个红字发票还开吗?
2018-04-17 21:32:48
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您好,那只好先申请开具红字发票申请表,等批准后再开红字发票了。
2017-01-23 00:02:17
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