请问老师,上个月已经抵扣了进项税,这个月发现发票有误,我们给销售方开了红字通知单,他们给我们开了个负数发票,然后又开了个正数的发票,金额不变,那我这月收到一正一负发票,应该怎么做账?这个月我还需要抵扣认证这张正数发票的进项税额吗?
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于2022-09-23 09:57 发布 751次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-23 10:02
如果这个是购买货物的,借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,
然后再做发票的正数的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
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郭老师 解答
2022-09-23 10:02