送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-12 21:01

您好,您当月就正常确认收入,借应收账款473493.94贷主营业务收入460463.48应交税费-应交增值税(销项税额)59860.26,收款,借银行存款473480贷应收账款473480,下月开红字发票,在做收入的红字分录,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税(销项税额)负数

26294018991 追问

2019-08-12 22:11

还有60394.85未开票,要做未开票收入

文老师 解答

2019-08-12 22:15

是的,需要做未开票收入的

26294018991 追问

2019-08-12 22:15

怎么做分录

文老师 解答

2019-08-12 22:43

就是正常确认收入的分录,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)

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您好,您当月就正常确认收入,借应收账款473493.94贷主营业务收入460463.48应交税费-应交增值税(销项税额)59860.26,收款,借银行存款473480贷应收账款473480,下月开红字发票,在做收入的红字分录,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税(销项税额)负数
2019-08-12 21:01:16
你好! 借:应收账款520323.74 贷:主营业务收入460463.48 应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26
2019-08-18 11:34:03
直接原分录负数冲就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.购进一批要出口的货物 金额87697.99 税款11400.73 购货分类怎么做 11400.73是需要退税的 ------借:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税额(或者是待抵扣进项税额))贷:应付账款/银行存款
2020-04-09 17:04:47
您好,一般要申报的时候,可以手工修改的。如果每月都基本有这样的情况,就那留有余额,跟下期一关核算。如果要想好看,做平,就记入营业处收支。
2017-02-10 09:56:07
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