送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-08-18 11:34

你好!
借:应收账款520323.74
贷:主营业务收入460463.48
应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26

蒋飞老师 解答

2019-08-18 11:35

有一笔收入是473493.94,对方打款是473480(银行存款收到)
借:银行存款
财务费用……现金折扣
贷:应收账款

蒋飞老师 解答

2019-08-18 11:36

未冲红、未开票需要正常确认收入确认销项税额的

26294018991 追问

2019-08-18 15:04

总收入是含税473493.94,余一点零头是折扣,银行存款收到473480,等于此次货款己结清了,我7月份开出不含税金额460463.48,税额是59860.26,(合计含税520323.74),开票金额己高于收入金额,因为有一张8月份要冲红的发票107224.65(含税,)如果冲红后,就需要再开一张60394.85蓝字发票,这样的话请问,7月份就是老师的两个分录,也不需要填未开票收入了,8月份的时候需要怎么操作,注意什么,

蒋飞老师 解答

2019-08-18 15:10

8月份冲红就可以了

26294018991 追问

2019-08-18 15:15

7月份不需要做未开票收入是吗,因为己开票高于收款

蒋飞老师 解答

2019-08-18 15:19

你好!

是的。

26294018991 追问

2019-08-18 16:01

那8月份红冲,再开蓝字发票,申报只须按实际销项税额申报就是,红冲做一笔反收入

蒋飞老师 解答

2019-08-18 16:29

你好!

对的。

上传图片  
相关问题讨论
您好,您当月就正常确认收入,借应收账款473493.94贷主营业务收入460463.48应交税费-应交增值税(销项税额)59860.26,收款,借银行存款473480贷应收账款473480,下月开红字发票,在做收入的红字分录,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税(销项税额)负数
2019-08-12 21:01:16
你好! 借:应收账款520323.74 贷:主营业务收入460463.48 应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26
2019-08-18 11:34:03
直接原分录负数冲就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.购进一批要出口的货物 金额87697.99 税款11400.73 购货分类怎么做 11400.73是需要退税的 ------借:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税额(或者是待抵扣进项税额))贷:应付账款/银行存款
2020-04-09 17:04:47
您好,一般要申报的时候,可以手工修改的。如果每月都基本有这样的情况,就那留有余额,跟下期一关核算。如果要想好看,做平,就记入营业处收支。
2017-02-10 09:56:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...