有一笔收入是473493.94,对方打款是473480(银行存款收到)开票不含税收入是460463.48,税额是59860.26(其中包括下月要做销项负数的金额是107224.65(含 税)本月未红冲,(还有60394.85未开票,)请问怎么做分录,
26294018991
于2019-08-18 11:19 发布 937次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-08-18 11:34
你好!
借:应收账款520323.74
贷:主营业务收入460463.48
应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26
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您好,您当月就正常确认收入,借应收账款473493.94贷主营业务收入460463.48应交税费-应交增值税(销项税额)59860.26,收款,借银行存款473480贷应收账款473480,下月开红字发票,在做收入的红字分录,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税(销项税额)负数
2019-08-12 21:01:16
你好!
借:应收账款520323.74
贷:主营业务收入460463.48
应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26
2019-08-18 11:34:03
直接原分录负数冲就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.购进一批要出口的货物 金额87697.99 税款11400.73 购货分类怎么做 11400.73是需要退税的 ------借:库存商品
应交税费---应交增值税(进项税额(或者是待抵扣进项税额))贷:应付账款/银行存款
2020-04-09 17:04:47
您好,一般要申报的时候,可以手工修改的。如果每月都基本有这样的情况,就那留有余额,跟下期一关核算。如果要想好看,做平,就记入营业处收支。
2017-02-10 09:56:07
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