请问老师,我是建筑公司,因6月有一张销项普票开出并报税了,7月重开为专票,红冲并更正发票,那我这个月怎么申报增值税表一,因为有负数了?
lily
于2019-08-12 22:31 发布 1053次浏览
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- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-12 22:55
您好,那就正常填负数就好
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你好!
不用申报了
2019-01-10 21:26:59
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您好,那就正常填负数就好
2019-08-12 22:55:00
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你好是的,可以这么理解。
2020-06-28 15:36:11
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第二列本期发生额
需要抵扣的填写实际抵扣金额
2019-12-08 19:39:15
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填列负值未开票收入抵消开票收入免税处理
2017-01-29 17:49:55
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lily 追问
2019-08-12 23:22
文老师 解答
2019-08-12 23:39