请问下 如果从1月开始专票的进项税额计入到待抵扣进项税额里了,到现在为止50条分录记载,现在都不可以抵扣,我要调整这50个会计分录么 吧相应的税费计入到相应成本么
AA会计学堂-希老师
于2019-08-13 11:07 发布 871次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-13 11:07
进项转待抵扣,现在你是什么意思不能抵扣?
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

你做的对的,只不过一般公关费就是招待费,可以并入管理费用-招待费的。
2019-12-12 11:04:36

你好
上个月的分录是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33

已经作废,那么你是直接将之前的分录冲红,
借:原材料
应交税费
贷 :银行存款 负数
2019-07-08 11:19:13

你好
借记 原材料或费用类科目
贷记 应交税费-待抵扣进项税额
2018-10-31 17:05:36
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