送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-25 21:02

借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900

云子 追问

2017-08-25 21:04

为什么答案是这样的?请老师指教,谢谢

袁老师 解答

2017-08-25 21:06

如果盘点时:借:待处理财产损益900贷:现金900,你的做法是正确的,如果没有做这笔,用: 借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900

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你好,这个是借支款项,而不是费用报销,所以分录是 借;其他应收款,贷;库存现金
2019-06-17 16:02:46
借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
2017-08-25 21:02:57
你好。您好,这个备用金是转到哪里了?
2022-04-08 09:14:15
交社保会计分录,正确
2020-04-15 16:25:13
你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?
2019-08-13 13:22:59
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