- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-25 21:02
借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
相关问题讨论
你好,这个是借支款项,而不是费用报销,所以分录是
借;其他应收款,贷;库存现金
2019-06-17 16:02:46
借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
2017-08-25 21:02:57
你好。您好,这个备用金是转到哪里了?
2022-04-08 09:14:15
交社保会计分录,正确
2020-04-15 16:25:13
你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?
2019-08-13 13:22:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
云子 追问
2017-08-25 21:04
袁老师 解答
2017-08-25 21:06