老师请问下 一、应收账款借方余额(应该要收):已开发票未收款,实际已收现金走私账,现金收款未记账 二、应收账款贷方余额(应该要付):未开发票已收款。 可否把直接对冲一级科目余额?然后重新建立账套。
陆
于2019-08-13 14:44 发布 1379次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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应收是同一个客户,最后余额就是0
不需要对冲
2019-08-13 15:04:36
建账要先录入期初数 完成后按实际发生的业务开始做账
2019-04-19 10:35:58
你好,可以转为无票收入处理
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-12-12 22:46:40
你好,看出供应商的已开票金额,应当通过应付账款科目查询,而不是通过应收账款科目
2020-09-24 09:25:14
你好,是的,一般是这样的,
2019-09-21 00:00:41
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