老师,这个广宣费,实际发生150万。限额是100万。调增50万。计算所得。但是可以结转扣除。这调增的50万怎么做账务处理啊?可以结转。明年扣的时候,账务处理怎么做哦?
陆
于2019-08-14 10:50 发布 1177次浏览
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鞠老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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财务账不用处理,只是所得税汇算清缴的时候,今年要调整应纳税所得额50万,明年的时候再调减50万
2019-08-14 10:55:04
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广告费和业务宣传费结转扣除如何账务处理?
A公司为化妆品制造企业,假定A公司年度会计利润2016年、2017年均为100万元/年(企业所得税率25%)。
假设1:2016年A公司销售收入600万元,发生广告费260万元,
会计处理:
借:销售费用 260
贷:银行存款 260
税务处理:
“广宣费”扣除限额600×30%=180万元,实际发生260万,调增应税所得额80万。
应交企业所得税(100+80)×25%=45万。
借:所得税费用——当期所得税费用 45
贷:应交税费——应交所得税 45
上述已缴税款中80万元,可以递延到以后年度税前扣除,产生可抵扣未来期间应纳税所得额的因素,减少未来期间以应交所得税方式流出企业的经济利益,应确认为递延所得税资产。
借:递延所得税资产 20(80×25%)
贷:所得税费用——递延所得税费用 20
假设2:2017年销售收入1000万元,发生“广宣费”250万元。
会计处理:
借:销售费用 250
贷:银行存款 250
税务处理:
“广宣费”扣除限额1000×30%=300万元,实际发生250万元,可以对2016年超过限额的“广宣费”结转扣除的80万补扣50万元,调减应税所得50万元,应转回递延所得税资产,做反向分录,50×25%﹦12.5万元;应交企业所得税(100-50)×25%=12.5万元。
借:所得税费用——当期所得税费用 12.5
贷:应交税费——应交所得税 12.5
同时转回递延所得税资产,做反向分录,
借:所得税费用——递延所得税费用 12.5
贷:递延所得税资产 12.5
2019-09-05 09:42:38
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您好
是的 未扣除完的部分不用做账务处理 实际抵减的时候再做分录
2019-11-22 15:07:02
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您想的是进项税额加计抵减的账务处理吧?
2019-07-04 09:25:43
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-21 09:55:10
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