- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,10月份采购时暂估处理,借;原材料,贷;应付账款-暂估款。11月收到发票时,全额红冲上月的凭证,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估款,岁数,再按发票,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2017-12-12 18:07:05
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你好,借 原材料 应交税费 贷 银行存款
2019-08-14 11:32:26
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你好 借;原材料 贷;银行存款等科目 100000
2018-07-09 08:30:31
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您好,这样处理是可以的。
2020-07-13 21:29:20
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借原材料贷应付账款暂估款
2019-01-10 14:52:55
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