送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-14 12:01

你好
负数发票,借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费(进项税额)
正数发票,借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目

娜娜 追问

2019-08-14 13:19

你好,我是购买方收到销售方开来的红字销售折让发票,会计分录要怎么做?

邹老师 解答

2019-08-14 13:20

你好
借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费(进项税额)

娜娜 追问

2019-08-14 13:23

老师,就刚才销售折让的话我进销存表格里面这个折让的金额怎么体现啊?

邹老师 解答

2019-08-14 13:24

你好,折让冲销之前购进商品的入账金额,计入借方负数就是了

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相关问题讨论
您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
你好 负数发票,借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费(进项税额) 正数发票,借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
2019-08-14 12:01:03
我司6月份开具了一张增值税专用发票,由于购货方欲将票上的一项物品作为固定资产,故7月份将发票退回我司要求重新开具,此发票未认证。请问我司要开具负数发票要提交哪些资料方可开具呢?
2017-06-17 10:27:20
你们做销售的负数,再按蓝字发票做销售的正数
2018-05-22 15:30:51
首先,填写红字申请表,上传审核通过后才能开具红字,申请成功后,根据对应的发票号码开具负数发票就行了
2020-05-26 15:23:53
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