- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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借银行存款
贷其他应付款--员工
以后发给个人
2019-08-14 17:01:14
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您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费/公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费/公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费/公积金
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金
其他应收款——个人社保费/公积金
贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
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借:银行存款
贷:应收账款
需要取得三方协议。
2019-10-15 14:09:13
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1、 借:银行存款 7672000
应付债券-利息调整 328000
贷:应付债券-面值 8000000
2、 借:应付职工薪酬 16272000
贷 主营业务收入 14400000
应交税费-应交增值税(销项税额) 1872000
借:管理费用 2712000
生产成本 13560000
贷 应付职工薪酬 16272000
借:主营业务成本 12000000
贷:库存商品 12000000
3、 借:管理费用 20000
贷:累计折旧 20000
2022-04-14 14:52:24
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你好,你可以学习工业企业的实操
2021-10-22 18:15:28
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