老师你好:我应该怎么做好业务部门,生产部门,还有出纳间工作衔接?有材料进来,接到销售单,付款和收到款项之间的衔接?我上班一个月了,到现在库存现金都不知道12月底到底剩下多少,现在账都没有做出来
xn8610
于2016-02-20 14:56 发布 848次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-02-23 16:31:33
借:原材料300
贷:库存现金300
2022-11-27 16:47:43
需要正式的发票冲账,没有发票无法冲账;要不就是用收据下账后,这个在企业所得税年报时按无票的费用,补交企业所得税处理。
2017-11-19 19:40:02
你好,列入管理费用核算!借管理费用-水电费
2018-10-10 12:38:10
你好!按规定世超标准了,但是随着市场化现金支付金额变大,税务局不太关注现金库存,原来是银行负责监管这一块
2016-06-17 21:38:18
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