老师请教下 客户要重新开票 ,3月份开票抬头开错了但是已经认证过了,这次退票重开。请问怎么处理?谢谢
灏曦
于2019-08-15 11:34 发布 918次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好,先要购买方开红字信息表,给销售方,然后销售方开具红字发票,和正确的发票。
2019-08-15 11:34:54
你好,是红字发票开错了吗?还是,跨越的错开红字发票需要去税务大厅办理重开。
2019-10-28 23:24:45
销售方开红票,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,看见审核通过后,打印信息表给销方用于开具红字发票。
2018-12-26 16:58:34
您好,红字发票(负数发票)开具方法:
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。
方法三:
1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”
——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击
“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
2016-12-28 23:27:55
您好!你们需要冲红并开具正确的发票给对方,对方申报税需要做进项税额转出。
2018-08-17 11:53:05
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