请问3月份我们购买了一批机器,发票已经认证做账了,后面4月份发现发票错误,重新开了新的发票,我这边账务处理是怎样的?麻烦写下分录。谢谢
Y.
于2019-05-16 11:56 发布 631次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
首先把你上个月购进的发票红字冲销,然后按新发票重新做一次购进
2019-05-16 12:03:51
借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷应付账款,这个是收到的,然后进项转出。借应付账款,待库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2024-04-16 15:27:08
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
你没有认证的话,退给他们,重开就是了,然后按正确的发票认证入账
2018-11-13 10:00:55
和你三月份的分录一样做,金额是负数借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-05-10 14:19:10
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