送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-15 15:53

你好  让对方给你期末的科目余额表给你才行 不然平不了

追问

2019-08-15 16:52

我给领导打电话的,他说有应付账款,但是资产700万,应付账款450万,没有实收资本,差额计入哪里呢?

meizi老师 解答

2019-08-15 16:55

你好  这个没法入  你不可能把账用一个科目调平的  之前都有做账 你延续用记账公司的期末数据建筑就行 。找代账公司给你数据

追问

2019-08-15 17:17

代理公司做的外账,数据不太准确的,我们内账要求准确的,怎么办

追问

2019-08-15 17:23

如果依据代理公司的账务,如果数据不准确我以后可以调吗?

meizi老师 解答

2019-08-15 17:30

你好 那你就自己盘点所有科目来建账 然后有差额的调整到未分配利润去 到时以后有问题再做调整过来

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相关问题讨论
不会吧 做的这么夸张???银行账单余额不符?
2016-09-13 12:00:01
你好 让对方给你期末的科目余额表给你才行 不然平不了
2019-08-15 15:53:44
你先找出差异在哪里,找出差异的地方,你才能知道自己应该要怎么调整。
2018-08-29 14:03:13
借:现金贷:银行存款即可的了。
2018-08-13 15:14:48
你好,其实不需要对外账这个做调整
2018-08-13 15:18:57
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