- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-15 15:58
你好 当时你们垫付的发票和但是老板垫付支付的凭证拿来报销 你就做借管理费用等贷其他应付款-个人 现在支付 直接做借其他应付款贷银行存款就行了
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你好 当时你们垫付的发票和但是老板垫付支付的凭证拿来报销 你就做借管理费用等贷其他应付款-个人 现在支付 直接做借其他应付款贷银行存款就行了
2019-08-15 15:58:02

如垫款购买办公用品 借:管理费用--开办费 贷:其他应付款--老板
公司的各项支出都可以由垫款支付的,因为现在是认缴制,公司可能没有收到投资款。
2018-08-21 16:00:37

你好,没票部分还做正常分录处理。汇算清缴时调增处理
2019-10-02 09:38:49

你好,之前做了账的可以一次还钱
2019-12-16 13:13:19

你好,借 管理费用-开办费 贷 其他应付款
2020-05-26 11:08:58
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2019-08-15 16:00