送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-16 11:01

你好
借:管理费用—办公费
贷:银行存款

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:02

6月付款怎么做账?7月收到发票(专票)怎么做账?

月月老师 解答

2019-08-16 11:02

你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用—办公费
贷:其他应付款

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:03

就是说先挂其他应付,后面再拿发票冲?

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:03

可以挂其他应收吗?

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:04

不太明白其他应付和其他应收这两个会计科目

月月老师 解答

2019-08-16 11:04

你好,可以的,没问题的。

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:05

就是这种情况挂其他应付和其他应收都可以是吗?

月月老师 解答

2019-08-16 11:08

你好,角度不同,其他应付款是负债,提前支付是其他应付款的借方。

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:09

那其他应收呢?感觉这个科目很少用到,一般什么情况会用呀?

月月老师 解答

2019-08-16 11:11

你好,相当于先借款,然后拿发票回来报销。

林鸿娟 追问

2019-08-16 11:12

好的,谢谢!

月月老师 解答

2019-08-16 11:14

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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2020-03-31 06:54:39
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