送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-17 14:18

对方科目写利润分配,

无心的小蝴蝶 追问

2019-08-17 14:23

具体怎么写会计分录,谢谢

郭老师 解答

2019-08-17 14:26

具体的哪里有错误

无心的小蝴蝶 追问

2019-08-17 14:30

建账套时,应收账款的期初余额应该是37770,结果结转时写成了0,

郭老师 解答

2019-08-17 14:31

借应收账款贷利润分配,

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相关问题讨论
您好 借:信用减值损失 15000 贷:坏账准备 15000 借:信用减值损失 3000 贷:坏账准备 3000 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用减值损失 18500 贷:坏账准备 18500 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:坏账准备 10500 贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37
你好,具体是针对哪一笔业务的,还是全部的?  
2023-04-19 14:15:15
1、1月末,借:资产减值损失,10贷:坏账准备 10 2、2月末,借:资产减值损失,5贷:坏账准备 5 3月末,借:资产减值损失,3贷:坏账准备 3 4月末,借:资产减值损失,-1 贷:坏账准备 -1 5月末,借:资产减值损失,-2 贷:坏账准备 -2 6月10日,借:坏账准备,8,贷:应收账款8 6月末,借:资产减值损失,9 贷:坏账准备 9 7月20日,借:应收账款,8,贷:坏账准备8, 借:银行存款 8,贷:应收账款 8
2022-03-28 11:47:03
你好 借:应收账款 1000    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:银行存款  950,贷:应收账款950 借:信用减值损失 50,贷:坏账准备 50 借:坏账准备 50,贷:应收账款  50
2021-11-09 10:42:21
你好,不用做分录,应收账款余额就填在期初余额里就可以了。
2021-09-12 16:01:15
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