老师,假如我购100元材料,供应商开13的票,要求我认6.5的税,那我收到的发票应该就是113,但是我实际只要支付106.5元的吧,但这样的我账就不平,请问如何处理?
天真 无鞋
于2019-08-18 17:44 发布 723次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
同学。这部分考虑作为现金折扣处理,计财务费用。
2019-08-18 18:01:00
这个属于虚开增值税专用发票的行为
2019-12-17 10:06:45
同学你好
对的
是这样开的
2022-03-22 10:39:29
你好,冲销多暂估的金额
2017-09-05 16:45:38
有影响 你报表上往来数据 不准确 了
2019-03-02 12:00:02
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