我们公司做的活动,返酒日期是11月份,现在我们不返酒 ,直接把这个酒的钱用抵用券的形式发给客户,让他们拿着抵用券当钱用来进货,该如何做账,前期没有做任何账目,劵发出去了,现在又收回来当作中秋节订货会预收款项,以后再发货。
wen
于2019-08-19 09:07 发布 747次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学。这部分返的券,相当于你返的是现金出去
发券时
借:营业收入或预计负债
贷:预收账款
用卷时
借:预收账款
贷:营业收入或预计负债
2019-08-19 09:08:54
你好,借;预收账款,贷;营业外收入
2020-04-09 16:37:54
借;银行存款 贷;其他应付款或预收账款
2016-11-01 17:12:01
借银行存款
借预付账款(负数)
2021-12-23 22:50:00
你好。可以做相反分录的。18年底
借:预收账款 贷:应收账款。
2019-03-26 14:48:49
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