- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2019-08-19 10:35
你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了
借:固定资产 193422
贷:其他应付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的)
这个分录怎么做呀,
借 :其他应付款----xx建筑公司 17922
贷 :银行存款 17922
以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
相关问题讨论
借:在建工程 890 贷:应付账款/银行存款 890
借:固定资产 890 贷:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59
你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了
借:固定资产 193422
贷:其他应付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的)
这个分录怎么做呀,
借 :其他应付款----xx建筑公司 17922
贷 :银行存款 17922
以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
2019-08-19 10:35:18
您好,你们之前计入工程施工 现在结转啊 你们是完工百分比核算的还是开票收入核算的
2020-05-26 11:08:13
借:在建工程
贷:无形资产/固定资产/银行存款
2020-03-29 18:18:06
借固定资产 进项
贷银行存款
2020-02-21 07:11:26
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