送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-08-04 10:01

借:在建工程    890      贷:应付账款/银行存款    890
借:固定资产  890    贷:在建工程   890

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你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了 借:固定资产 193422 贷:其他应付款----xx建筑公司 193422 12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的) 这个分录怎么做呀, 借 :其他应付款----xx建筑公司 17922 贷 :银行存款 17922 以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
2019-08-19 10:35:18
借:在建工程 890 贷:应付账款/银行存款 890 借:固定资产 890 贷:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59
您好,你们之前计入工程施工 现在结转啊 你们是完工百分比核算的还是开票收入核算的
2020-05-26 11:08:13
你好 后面要收回来的 借其他应收款-某公司贷银行存款
2020-07-14 12:19:19
你好,借在建工程-辅助材料,贷银行存款
2019-07-16 09:27:28
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