- 送心意
沐子老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,借:预付账款,贷:银行存款,收到发票时:借:管理费用,贷“预付账款”
2019-08-19 17:05:46

你好。同学。跨年了,做如下分录
借:以前年度损益调整
应交税费-增值税-进
贷:预付账款
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-02-20 21:09:11

收到办公用品和发票,借管理费用,办公费贷,预付账款。
2019-04-23 08:45:51

你好!
借:预付账款
贷:银行存款
摊销时
借管理费用…办公费
贷预付账款
2020-04-22 18:54:01

已付款,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理。
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:管理费用
贷:预付账款
2018-09-17 19:35:14
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