送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-02-20 21:09

你好。同学。跨年了,做如下分录 
借:以前年度损益调整 
应交税费-增值税-进 
贷:预付账款 
借:盈余公积 
未分配利润 
贷:以前年度损益调整

1046191878 追问

2019-02-20 21:10

但是发票是今年开的呀

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 21:13

该项费用实际发生是在去年,应该计入去年的Xx费用。所以不直接计入管理费用,计入以前年度损益调整。 
如果你采用的是小企业会计准则,那么可以直接计入当期XX费用。

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你好。同学。跨年了,做如下分录 借:以前年度损益调整 应交税费-增值税-进 贷:预付账款 借:盈余公积 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-02-20 21:09:11
你好,借:预付账款,贷:银行存款,收到发票时:借:管理费用,贷“预付账款”
2019-08-19 17:05:46
付款时,借:预付账款 贷:银行存款 可以等收到发票时,借:管理费用—办公费 贷:预付账款
2018-11-19 15:41:33
你好! 借应付账款 贷其他应付款…xx员工 摘要:员工垫付办公用品款
2020-04-30 15:45:27
是的,是这样账务处理的
2019-11-27 13:46:49
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