- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-02-20 21:09
你好。同学。跨年了,做如下分录
借:以前年度损益调整
应交税费-增值税-进
贷:预付账款
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整
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你好。同学。跨年了,做如下分录
借:以前年度损益调整
应交税费-增值税-进
贷:预付账款
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-02-20 21:09:11
你好,借:预付账款,贷:银行存款,收到发票时:借:管理费用,贷“预付账款”
2019-08-19 17:05:46
付款时,借:预付账款 贷:银行存款
可以等收到发票时,借:管理费用—办公费 贷:预付账款
2018-11-19 15:41:33
你好!
借应付账款
贷其他应付款…xx员工
摘要:员工垫付办公用品款
2020-04-30 15:45:27
是的,是这样账务处理的
2019-11-27 13:46:49
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2019-02-20 21:13