老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
员工请长假,大概5个月左右,工资为零,社保要继续交,个人部分也由公司代交,工资表当时做的是应发工资零,扣社保300元,实发工资是零。工资表还有别的员工,所以做的分录是借:其他应收款-垫付300元,应付职工薪酬2000元,贷:其他应收款-社保600元,其他应付款-工资1000元,银行存款700元。但是等员工上班后,公司垫付的社保,是在其他扣款中扣除,然后是应发工资。怎么再做分录把其他应收款-垫付,冲平呢
答: 你好 你这个贷方的贷其他应收款和其他应付款是什么
老师好,公司社保2019年6月调动过,1—5月我是按调动后计提社保,可与银行扣款回单不相符,差额部分可以用其他应付款吗?6月银行补扣了再冲回其他应付款,例如:借,应付职工薪酬--社保2000 其他应收款---社保个人500 贷:银行存款2200 其他应付款300
答: 是你多计提了 应该冲减计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我看会计学堂里面做缴纳社会保险凭证时候,公司部分计提用的应付职工薪酬下面的社会保险,个人部分用的其他应付款,我们很多实际做账的时候个人缴纳部分用的其他应收款。请问这个地方的分录是都可以,还是有什么规定?
答: 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。 都可以看你们是哪种就选择那个。