送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-08-20 09:58

这个罚款是谁罚谁啊?怎么被罚的一方还开具发票了呢?

风轻云淡 追问

2019-08-20 10:02

对方给我们全额开具发票,我们按全额入开发成本,我们没有支付这一万,而是按余额支付的,这一万如不计入营业外收入,是否有好的处理方式

风轻云淡 追问

2019-08-20 10:26

老师,如何处理好!所开具成本发票能入账,又不增加营业外收入?谢谢

张艳老师 解答

2019-08-20 10:36

您公司取得发票,是要计入成本费用科目核算的。
针对这笔罚款的业务,是要您公司开具发票给对方的才是。现在顺序反了。

风轻云淡 追问

2019-08-20 10:39

对方未要我公司开具发票,我公司可以进行现金支付,进行冲账处理吗?

张艳老师 解答

2019-08-20 10:58

是的,是要冲账的,而且将发票退回。这个业务是要您公司向对方开具发票,按价外费用开具发票的。

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