- 送心意
陈艺老师
职称: 注册会计师,审计师
2019-08-20 10:41
借,管理费用,,,。
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借,管理费用,,,。
2019-08-20 10:41:39

你好!严格地说应该拿发票联来做账的
2017-10-09 10:47:30

你好同学,借:库存现金 管理费用 贷:其它应付款-**
2020-07-03 09:56:05

你好,现在可以 报销2019年的发票做账
2020-06-23 16:01:28

你好 按发票内容做账
2019-11-04 14:19:13
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林鸿娟 追问
2019-08-20 10:58
陈艺老师 解答
2019-08-20 19:32