- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
那个科目有余额
2019-08-20 13:41:55
你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 。 月末结转 借本年利润贷 管理费用-工资
2020-07-13 15:23:01
您好,计提工资是冲了多发工资的金额,不含多发工资金额。
2019-08-09 23:16:18
调整分录如下:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-工资
2018-02-03 11:29:30
您好
一般是当月计提当月的工资 一般是第一个26日截止计提工资 开始计提的第一个只有26天的工资
然后每个月都是整月的工资 都是26号这天截止计提工资
2020-06-04 16:36:26
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