送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-20 17:37

你好,那对方有开具1000的负数发票给你单位?

OSM~婷婷💕 追问

2019-08-20 17:38

不开负数发票,1000做内账呢

邹老师 解答

2019-08-20 17:39

你好,内账退回1000可以这样做分录,借;库存现金,贷;主营业务成本

OSM~婷婷💕 追问

2019-08-20 17:41

购买的不是原材料,是建厂用的围墙砖,贷记什么

邹老师 解答

2019-08-20 17:42

你好,你之前支付计入的科目是?

OSM~婷婷💕 追问

2019-08-20 17:43

预付款,发票收到以后做的在建工程

邹老师 解答

2019-08-20 17:47

你好,那退回应当这样做分录
借;库存现金,贷;在建工程

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相关问题讨论
你好,那对方有开具1000的负数发票给你单位?
2019-08-20 17:37:51
你好,借预付贷银存,借现金 库存商品贷预付
2018-11-12 12:19:44
你好同学 借:库存现金 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项转出)
2019-10-08 09:40:05
发票怎么给你们开的?
2019-08-23 13:30:32
你好 说下你们的实际业务是什么 便于给分录 剩下的20万还没付的话走应付账款
2019-06-14 17:59:02
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