送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-08-22 07:40

你好!
发票到时,正常冲暂估,然后再根据发票做账。

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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
借原材料贷应付账款/银存
2019-12-16 12:57:41
可以的 可以做到1月份来
2019-01-21 14:02:32
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
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