老师,这个是我们给员工从公司借款了40179给合作公司人员垫付的医疗费,当时借款不够用自己垫付了3000.36元,现在对方单位把垫付的都打给我们了,但是我们还没给员工支付他垫付的3000.36元请问这个分录正确吗
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于2019-08-23 15:51 发布 818次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-23 15:53
是的,是这样账务处理的
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是的,是这样账务处理的
2019-08-23 15:53:58
你这不是做了收入了吗?垫付的你也收到了
2019-11-21 11:26:05
扣除了这个医疗保险金属于你的营业费用,你计入你的营业费用处理。
2020-01-15 09:09:11
同学,这是要写分录吗,借:其他应收款-XX 4000 贷:银行存款
2020-05-15 12:02:38
借:其他应收款 37655.44
贷:库存现金 37655.44
借:银行存款 32333.73
贷:其他应收款 32333.73
借:营业外支出
贷:其他应收款
2019-08-12 14:10:54
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