- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学,这是要写分录吗,借:其他应收款-XX 4000 贷:银行存款
2020-05-15 12:02:38
你好借管理费用-医疗费,贷应付职工薪酬
2019-06-25 09:38:52
你好,这个最终是公司负担,还是只是暂时垫付
2017-09-12 10:21:55
你好。少的零头计营业外支出吧
2020-02-14 12:32:45
应付职工薪酬和其他应收款核算,同学
2019-05-26 11:47:00
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