老师我们7月份收到了技术推广费的发票,但是钱没有给我们公司汇入,做了一笔推广费列账,借:预付账款贷:其他业务收入/应交税费应交增值税销项税额,现在收到这笔推广费了该怎么入账
张淑婷
于2019-08-23 16:48 发布 1037次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-23 16:51
你的收入,应该是确认应收账款的,借:应收账款 贷:其他业务收入/应交税费应交增值税销项税额
收到,借:银行存款 贷;应收账款
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你好,不含税金额*对应税率=增值税销项税额
2024-06-21 20:41:26

您好
这样写分录正确的
2020-09-08 10:23:28

应该是借 其他收入 销项税额 贷 其他应收款 吧
2018-08-15 14:41:00

你好,这个分录不平啊
2019-05-25 18:37:57

你好!水电费后面是收回的是吗
2019-05-06 15:47:23
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