- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 先冲你的计提和发放工资分录 然后多的挂其他应付款给员工
2019-08-23 17:41:01
你好 收到津贴你冲之前计提和发放的工资分录 然后有差额你把余额转给员工 挂其他应付款来冲
2019-08-23 16:23:13
借:管理费用--工资3000贷:应付职工薪酬3000,借:应付职工薪酬3000贷:其他应付款3000
2017-03-29 17:48:48
期初就是去年12月末的
找出你的原始凭证按月份做就可以
2019-09-05 17:06:59
您好!你应该分2月和3月计提并支付。
看2月有多少工资,3月有多少。
2017-03-29 17:18:42
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