送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-24 11:47

您好,借实收资本贷其他应收款——XX保证金其他应收款——往来款利润分配——未分配利润

黄敏 追问

2019-08-24 11:53

这样处理我跟对方的往来账对不上

文老师 解答

2019-08-24 13:20

那具体是怎么对不上

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相关问题讨论
您好,借实收资本贷其他应收款——XX保证金其他应收款——往来款利润分配——未分配利润
2019-08-24 11:47:49
你好,借;管理费用 贷;银行存款等科目
2019-01-11 16:08:55
你的分录完全正确。
2019-04-14 21:22:53
您好,建议转出时,借:其他应收款,贷:现金或者银行存款,收到内部单位代缴单据时,借;应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,贷:其他应收款。
2017-12-13 18:25:12
借:长期股权投资600*70%借:累计摊销160贷:无形资产400,贷资本公积180 借:管理费用80贷:银行存款80
2019-08-16 11:27:16
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