送心意

李老师.

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-24 15:08

那就按照实际缴纳金额入账,以后最好不要这样的发票,该是什么金额就是什么金额

. 追问

2019-08-24 15:18

供电公司一直是这么给之前的公司这么开票的,现在过户给我们了。
那我多余的部分怎么处理呢?我这么做行不行呢?
 单位实际缴纳的电费   借:管理费用-电费   应交税费-增值税-待认证  贷:银行存款
发票认证之后      借:应交税费-增值税-进项税额  贷:应交税费-增值税-待认证

李老师. 解答

2019-08-24 22:22

可以,按照实际支付金额入账,会计分录可以

. 追问

2019-08-25 09:06

老师,我还有一个疑问,就是我认证发票的金额和我入账的金额不一样,多余的部分我不用管吗?就按照上面的那样的做就可以了吗?

李老师. 解答

2019-08-25 09:34

不属于你的部分,进项税转出

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相关问题讨论
那就按照实际缴纳金额入账,以后最好不要这样的发票,该是什么金额就是什么金额
2019-08-24 15:08:28
您 好,多交的计入 借:预付账款 贷:银行存款
2024-12-18 16:18:06
问为什么?说是电费降价了?
2018-10-11 11:36:19
您好!根据权责发生制原则,上期的电费应计入上期,若具体金额不确定,可根据合同的收费规则进行暂估入账,后期收到发票,确定真实的金额后,若差额不大可以计入当期,若有较大差额应调整前期。若未计提电费,应根据当期确定的金额,调整前期
2023-02-06 01:16:43
你好,我的建议:按照发票金额来:借:管理费用 贷:银行存款 其他应付款
2021-12-08 10:32:23
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