送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-24 16:47

在内账中列示计入营业外收入

zmj 追问

2019-08-24 16:48

没分内外

zmj 追问

2019-08-24 16:48

这样怎么做?

江老师 解答

2019-08-24 16:50

直接做其他业务收入
收现金,交增值税处理
借:库存现金
贷:其他业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
就是属于其他业务收入,做无票的收入处理

zmj 追问

2019-08-24 16:52

好的,谢谢

江老师 解答

2019-08-24 16:53

有不明白的问题再咨询

上传图片  
相关问题讨论
在内账中列示计入营业外收入
2019-08-24 16:47:30
代供应商在我们这边开的票
2016-11-22 15:12:47
你好,专用发票可以抵扣,普通发票不能抵扣,所以要专用发票。
2018-04-11 12:20:17
借原材料20000 应交税费应交增值税进项3400 贷预付账款23400
2015-10-30 10:53:39
你好,一般纳税人代供应商垫付运费,作为销售方来说运费是代收代付款项,不需要开具发票,由运输公司给客户开具发票 销售方只需要针对销售货物开具发票,税率是13%
2020-06-06 10:34:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...