- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借原材料20000 应交税费应交增值税进项3400 贷预付账款23400
2015-10-30 10:53:39
你好,会计分录就按之前正常做账的做红字,然后税务申报时进项税额转出红字税额。
2019-08-21 11:12:27
冲减之前确认的收入和销项税
2019-08-21 09:56:12
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56
增值税6%,借:应收账款贷:营业收入,应交税费
2017-07-28 14:57:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息