送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-27 14:15

你好 借库存商品 进项税贷银行存款

董丽 追问

2019-08-27 14:21

销售一批货物,货已交款未收开增值税发票45200,成本22000,分录怎么做

meizi老师 解答

2019-08-27 14:27

你好  借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷库存商品

董丽 追问

2019-08-27 14:39

人事提供10人工资23574,个人357.4,公司986.6,一共1344,计提工资,发放工资,社保扣缴三个凭证怎么做

董丽 追问

2019-08-27 14:53

刚问的关于社保的问题麻烦老师回答一下

meizi老师 解答

2019-08-27 15:11

1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

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